Page 23 - 112年上半年電價費率檢討方案
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1.112年預期變賣下 腳收益較低致收 入(成本減項)減少 約3億元。 2.工程及管理諮詢 服務費增加約1億 元,主係112年預 計推動用戶群代 表需量反應措施。 3.其他項目增加約3 億元,主係郵電、 電腦軟體服務費 等增加所致。 22
單位:億元 差異數 0.60 0.06 1.44 0.17 -0.06 7.70 0.66 10.57
6.81 1.94 0.74 39.35 1.76 -84.96 -2.76 -37.12
111年實績
112年第1次 電價案 7.41 2.00 2.18 39.53 1.69 -77.26 -2.09 -26.55 112年其他營業費用包含轉撥淨收入103.53億元(成本減項),總處分攤5.22億及其他項目21.04億元。 細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
售電服務費用 稅捐及規費 用人費用 維護費用 其他營業費用 註1 -其他營業收入
C 折舊 利息 合計 註:1. 2.