Page 23 - 112年上半年電價費率檢討方案
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1.112年預期變賣下  腳收益較低致收  入(成本減項)減少  約3億元。  2.工程及管理諮詢  服務費增加約1億  元,主係112年預  計推動用戶群代  表需量反應措施。  3.其他項目增加約3  億元,主係郵電、  電腦軟體服務費  等增加所致。  22



















                        單位:億元    差異數       0.60   0.06    1.44    0.17   -0.06   7.70    0.66    10.57









                                           6.81   1.94    0.74    39.35  1.76    -84.96  -2.76   -37.12

                                 111年實績















                              112年第1次  電價案  7.41  2.00    2.18    39.53  1.69    -77.26  -2.09   -26.55 112年其他營業費用包含轉撥淨收入103.53億元(成本減項),總處分攤5.22億及其他項目21.04億元。 細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。

















                                 售電服務費用    稅捐及規費                  用人費用    維護費用    其他營業費用 註1  -其他營業收入
















                      C                            折舊     利息                                     合計    註:1.  2.
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