Page 33 - 104年下半年電價檢討之各成本細項、合理利潤值、平均電價及電價調整幅度(台電公司)
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2.經營改善推動成果(101~104年) 1042F103-19
101~105 101~103年 單位:億元
項目 年目標 目標 實績 達成率 104年1~7月
目標 實績 達成率
降低成本 (A) 455.18 215.31 366.15 170% 112.73 36.74 33%
增加收益(B) 44.54 15.33 25.65 167% 22.06 -0.49 -
合計(A+B) 499.72 230.64 391.80 170% 134.79 36.25 27%
提升燃煤採購績效 214 135 163.31 121% 29 25.6 88%
減少或減緩投資 1,720 1,560 1,616.3 104% 375 375.4 100%
降低燃、材料庫存 55.2 39 49.07 127% 11.20 4.13 37%
註:1.降低成本包括減少IPP購電支出、減少汽電共生購電支出、替代燃料節省成本及節省縣市競賽折
扣等。 33
2.增加收益包括班卡拉售媒收入、土地開發收益及光纖電路出租服務等。