Page 24 - 111上半年電價費率檢討方案正式會議
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                                                                                         1111W303-19
                                                                                                 單位:億元


             售電服務費用                             111年第1次                    110年              差異數
                                                     電價案                    實績
                                                                                                                 主   係  再生能源發展


      稅捐及規費 註1                                                7.55               6.38               1.17         基   金   增  加   約0.85億
                                                                                                                 元。

      折舊                                                      1.95               1.87               0.07


                                                                                                                 1.工程及管理諮詢服
      利息                                                      1.02               0.59               0.43            務費增加約3.14億

                                                                                                                    元主係111年推動
      用人費用                                                 40.50               38.69                1.81            用戶群代表需量反

                                                                                                                    應措施。
      維護費用                                                    1.39               1.35               0.04         2.因110年認列呆帳

                                                                                                                    迴轉利益,使成本
      其他營業費用                                              -40.29             -48.57                 8.28            較111年        減  少   2億

                                                                                                                    元。
       -其他營業收入                                              -3.57              -2.96             - 0.61          3.其他項目增加約3

                                                                                                                    億元,主係郵電、
      合計                                                      8.54             -2.66             11.21              電腦軟體服務費增
                                                                                                                    加所致。


     註  :  1. 新  制  再  生  能  源  發  展  基  金  111年預估為5.47億         元  ,110年實績為4.61億              元  。
           2. 111年其他營業費用包含轉撥淨收入66.70億                               元  (成  本  減  項  ),總處分攤5.75億元及其他營業費用20.66億                             元  。
          3. 細   項  不  等  於  合  計  係  因  四  捨  五  入  之  故  ,不調整尾差。                                                                          23
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